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南京预算管理咨询公司如何为企业精准编制预算?南京预算管理咨询公司在为企业精准编制预算时,通常会遵循一系列科学、系统的方法与步骤,以确保预算的合理性、准确性和有效性。以下是一个概括性的流程,主要包括前期准备、明确预算目标、精准预测收入、合理安排支出以及编制预算方案等,南京企业有预算管理咨询需求的可以了解下。
一、前期准备
1、梳理业务流程:对企业的各个业务环节进行详细梳理,包括采购、生产、销售、售后服务等,以了解每个环节涉及的成本和资源消耗。
2、识别关键控制点和风险点:在业务流程中识别出可能存在的风险点,如采购环节的供应商选择、价格谈判,销售环节的收款风险等,为预算编制中的风险预留资金。
3、盘点资源状况:清查企业现有的资产,包括固定资产、流动资产等,并评估人力资源情况,如员工的技能水平、岗位需求等,以确定预算中的资源投入。
二、明确预算目标
1、战略导向:确保预算资源的分配与企业战略方向一致,围绕企业战略目标和业务计划展开。
2、合规性原则:所有费用支出必须符合国家法律法规、企业财务制度及内部规定,确保合法合规。
3、必要性原则:费用支出需具有合理性和必要性,避免不必要的浪费和奢侈消费。
4、预算控制原则:费用支出应在预算范围内进行,超出预算的需经过特殊审批流程。
三、精准预测收入
1、市场分析:研究目标市场的规模、增长趋势、消费者需求变化等,以预测企业产品的市场份额和销售额。
2、竞争对手策略分析:考虑竞争对手的策略,如低价促销、新产品推出等,以调整销售预测。
3、销售渠道分析:针对不同的销售渠道进行分析,结合历史销售数据,预测各渠道的收入。
四、合理安排支出
1、成本预算:按照成本性态(固定成本、变动成本和混合成本)进行分类预算,并分别采用不同的方法进行预算。
2、建立成本驱动因素模型:对于变动成本,建立成本驱动因素模型,以更准确地预测成本。
3、专项预算:对营销费用、研发费用等重点费用项目进行专项预算,详细安排相关费用。
五、编制预算方案
1、细化预算指标:将预算计划细化为具体的预算指标,如销售收入、成本、费用等,并设定具体的数值和目标。
2、分配预算资源:根据预算指标和企业战略目标,将预算资源分配到各个部门、项目和岗位。
3、设定预算控制标准:为各项预算指标设定控制标准,如成本节约率、费用占比等。
六、预算审批与下达
1、内部评审:组织相关部门和人员对预算方案进行内部评审,确保预算方案的合理性和可操作性。
2、高层审批:将评审后的预算方案提交给高层领导进行审批,确保预算方案符合企业战略目标和整体利益。
3、正式确认与下达:经过高层审批后,正式确认预算方案,并下达给各个部门执行。
七、预算执行与监控
1、执行预算:各个部门按照预算方案进行业务操作和费用支出。
2、监控执行情况:建立预算执行监控系统,定期对预算执行情况进行监控和分析,及时发现和解决预算偏差。
3、调整预算:根据市场变化和企业实际情况,适时对预算进行调整和优化。
通过以上步骤,南京预算管理咨询公司可以为企业精准编制预算,帮助企业实现成本控制、资源优化配置、风险管理与应对等目标。同时,通过加强预算执行的监控与调整,确保预算的有效性和适应性。
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